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#实务#
我7月份时候,主营业务收入和销项税额做错了,主营业务收入少记了0.06销项税额多记了0.06,那我这次申报增值税就按实际的报就行
84784988 | 提问时间:01/09 10:14
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
01/09 10:15
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