请问老师,年底了,应交税费这个科目,要怎么结转呢?我们有内销也有外销。
问题已解决
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84785031 | 提问时间:01/07 20:09
您好,把应交税费——应交增值税余额结转到 应交税费——未交增值税就可以
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
看余额方向,可能是上面的反分录
外销没有余额体现在科目上
01/07 20:11
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