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#实务#
老师我们是进项余额大于销项余额的,假如进项余额210000,销项20万,待抵扣认证4万,这个年末增值税如何处理
84784998 | 提问时间:01/07 19:37
钟存老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
ُ借:应交税费-应交增值税-销项税额200000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额200000
01/07 19:40
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