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#实务#
你好老师23年11月收到专票,因为当时没付款所以没做账(没挂应付),现在24年1月需要付款,可以把发票放到1月付款的附件里么。还是说要把这个挂在23年应付,前后24年1月再冲应付呢。
84784969 | 提问时间:01/06 16:46
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,如果这个业务是23年的,成本需要归属到23年,则需要挂账23年。如果不是,则可以在1月再处理。
01/06 16:47
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