请问你一下,23年暂估入账了,24年2月才开进来发票?这个怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84784986 | 提问时间:01/05 11:43
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
01/05 11:43
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