问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我去年暂估的原材料,已经结转成本了,我今年想把这些暂估冲红,应该怎么做分录?
84784996 | 提问时间:01/04 16:24
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
01/04 16:26
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取