老师2023年第一季度普票税率开错了开成了免税,然后一表集成生成增值税报表出现,其他免税销售额有数据,请问一下这个现在怎么更正呀,需要红冲那张发票嘛重新开具,还是直接更正申报表,把税款补了呀,如果对方税务局让我们重开的话,这个报表又该怎么更正呢
问题已解决
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#实务#
84784947 | 提问时间:01/04 14:21
你好,如果发票重新开的话,这里就不用更正了,你开负数发票红冲,然后再开正确的。
01/04 14:22
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