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#实务#
老师你好,我在2023.12垫付办公费用2000元,发票已在2023年开具,出于一些原因,公司未及时在2023年报销这笔款项,准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账? 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账?
84785016 | 提问时间:01/04 14:17
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
可以的,因为金额小,直接计入管理费用,办公费贷银行存款就行了。
01/04 14:19
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