老师你好,我在2023.12垫付办公费用2000元,发票已在2023年开具,出于一些原因,公司未及时在2023年报销这笔款项,准备2024年初报销。
请问2023年当时开具的发票应该怎么做账?
请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785016 | 提问时间:01/04 14:17
可以的,因为金额小,直接计入管理费用,办公费贷银行存款就行了。
01/04 14:19
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 19小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 21小时前