老师你好,我在2023.12垫付办公费用2000元,发票已在2023年开具,出于一些原因,公司未及时在2023年报销这笔款项,准备2024年初报销。
请问2023年当时开具的发票应该怎么做账?
请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账?
问题已解决
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#实务#
84785016 | 提问时间:2024 01/04 14:17
可以的,因为金额小,直接计入管理费用,办公费贷银行存款就行了。
2024 01/04 14:19
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