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#实务#
老师,隔月红冲的发票需要入账吗?我是销方,怎么做分录?跨季度了
84784956 | 提问时间:01/03 21:21
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
01/03 21:24
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