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#实务#
老师,接上一笔提问,开具负数发票后再开的税额不足冲减导致年末有增值税贷方负数,那在四季度申报增值税的时候需要按照开具那张红冲发票后,实际开具的金额申报吗
84784978 | 提问时间:2024 01/03 14:27
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的。
2024 01/03 14:27
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