老师,你好!每月的进项税都做在待抵扣,月末结转到已抵扣一部分,年末的时候这个税金怎么结转
问题已解决
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84784969 | 提问时间:01/03 14:17
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
01/03 14:17
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