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#实务#
老师,你好!每月的进项税都做在待抵扣,月末结转到已抵扣一部分,年末的时候这个税金怎么结转
84784969 | 提问时间:01/03 14:17
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
01/03 14:17
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