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#实务#
我11月22号收到了对方单位开具的普通发票发票,然后已经付钱了,后来我发现钱付多了,联系对方退回到公户里,12月份对方单位开来的正确发票,我怎么进行账务处理
84784955 | 提问时间:01/02 09:01
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
1.11月22号收到发票并付款时的账务处理:借:预付账款贷:银行存款借:管理费用(或相关科目)贷:预付账款 2.发现多付款后与对方联系退回至公户,这需要对方做退款处理,你方收到退款后再做如下处理:借:银行存款贷:预付账款 3.12月份收到对方单位开来的正确发票时的账务处理:借:管理费用(或相关科目)贷:预付账款
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