老师,我们今年有办公室装修的费用,合同上有使用半年后付款3%的尾款,现在已经投入使用几个月了,前面款都付掉了,对应的发票也开进来了,还有3%的尾款未到期未付,发票也未开进来,那么我们这个装修费按多少金额摊销呢?什么时候开始摊销?摊销的期限是多久怎么定?还有老师,装修费入账和摊销的分录该怎么做呢?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间:2023 12/29 10:23
你好!按合同金额就可以,明年汇算清缴前取得发票不用调整
2023 12/29 10:30
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