老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2023 12/28 09:06
那这样处理是正确的对的。
2023 12/28 09:10
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