我企业一个建筑项目,是政府部门的建筑工程。项目的发票已经全部在22年开出。(假如开具的发票合计200万)然后23年政府审计验收时认为工程款应为180万,现在我司于23年红冲22年发票200万,开回正数180万。差额二十万应入以前年度损益吗?汇算清缴应该如何处理?
问题已解决
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#建筑#
84784977 | 提问时间:2023 12/27 23:27
差额应该是调整以前年度损益哈
2023 12/27 23:28
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