请问老师我们账上直接做了应交税费-应交增值税(进项),现在转进项转出的话分录怎么做
问题已解决
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84785034 | 提问时间:2023 12/27 09:28
您好,
需要知道具体是什么原因导致的进项税额转出,才知道该如何做具体的分录。
比如购买商品用于职工福利,进项发票认证抵扣了,做进项税额转出的时候账务处理是,
借:应付职工薪酬—福利费,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。
借:管理费用等科目,
贷:应付职工薪酬—福利费。
2023 12/27 09:30
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