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#实务#
请问老师我们账上直接做了应交税费-应交增值税(进项),现在转进项转出的话分录怎么做
84785034 | 提问时间:2023 12/27 09:28
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好, 需要知道具体是什么原因导致的进项税额转出,才知道该如何做具体的分录。 比如购买商品用于职工福利,进项发票认证抵扣了,做进项税额转出的时候账务处理是, 借:应付职工薪酬—福利费, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 借:管理费用等科目, 贷:应付职工薪酬—福利费。
2023 12/27 09:30
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