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老师,上个月留抵了1400的进项,这个月要交700多,抵下来还有700多的进项,我这个月结转按图一这样做正确吗,我之前结转是图二这样结转的
84784967 | 提问时间:2023 12/25 15:17
艳民老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
第二个结转正确,思路是销项和进项的差额入转出未交增值税。再打开应交增值税明细科目看下,看未交增值税是不是借方700多的余额。
2023 12/25 15:20
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