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#实务#
老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊
84785015 | 提问时间:2023 12/25 10:57
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就可以
2023 12/25 10:57
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