12月支付的伙食费200万
但实际的成本是190万
对方收到200万后会把10万的现金退回
请问这个差额用什么会计分录呢?
当时我计提成本的时候
借:主营业务成本190万
贷:应付账款190万
实际支付时
借:应付账款200万
贷:银行存款200元
中间这个差额我如何做会计分录好呢?
问题已解决
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#事业单位#
84785033 | 提问时间:2023 12/25 10:54
以后这个多支付的也不给你退回吗。
2023 12/25 10:55
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