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12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
84785033 | 提问时间:2023 12/25 10:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
以后这个多支付的也不给你退回吗。
2023 12/25 10:55
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