今年补报去年的无票销售,产生的增值税和附加税,借方用以前年度损益调整,贷方增值税用什么科目?是应交税金-未交增值税吗?然后缴纳的时候借方,应交税金-销项税额,贷方银行存款?
问题已解决
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#实务#
84785030 | 提问时间:2023 12/25 08:25
无票收入 贷方应交税费应交增值税销项税额就行了,想他的时候应交税费,应交增值税,销项税额在借方就可以了。
2023 12/25 08:26
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