问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
今年补报去年的无票销售,产生的增值税和附加税,借方用以前年度损益调整,贷方增值税用什么科目?是应交税金-未交增值税吗?然后缴纳的时候借方,应交税金-销项税额,贷方银行存款?
84785030 | 提问时间:2023 12/25 08:25
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
无票收入 贷方应交税费应交增值税销项税额就行了,想他的时候应交税费,应交增值税,销项税额在借方就可以了。
2023 12/25 08:26
4条追问解答 查看全部
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取