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#实务#
你好老师,上月发票已经认证抵扣,这个月对方红冲了,是固定资产,怎么做账务处理呢
84785034 | 提问时间:2023 12/19 21:59
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,这个发票需要重新开蓝字发票的,金额一样的话没有影响,把这个进项转出就可以 借:固定资产(负) 贷:进项税转出(正) 应付(负) 拿到蓝票分录 借:固定资产(正) 进项税(正) 贷: 应付(正)
2023 12/19 22:02
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