老师您好,专项应付款怎么做账?果园套种芍药花项目,收到补贴40万,借银行存款40万,,贷专项应付款 套种芍药花项目 40万,现在买芍药花苗,收到发票12万,银行存款支付,借专项应付款,套种芍药花项目12万,贷银行存款12万,这样对不对?
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款 法律依据 《企业会计准则——基本准则》第二十一条
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:2023 12/18 21:33
您好,我认为您的分录是对的,最后这个专项应付款有余额转到 其他收益
税法书上是以下分录
如果政府补助是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的
实际收到时: 借:银行存款 贷:递延收益
2023 12/18 21:37
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