老师好,我们的供应商实际发生的费用是27500元,加开3个点税票800元,在一起开票28300元,税票开的是28300元,我们付给他28000元的话,这个28300的发票请问怎么做账?如果是专票的话?[抱拳][抱拳][抱拳][抱拳]
问题已解决
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#建筑#
84785006 | 提问时间:2023 12/18 17:00
你好,同学
正常按照发票做账,不用付款的部分,差额计入营业外收支
2023 12/18 17:01
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