老师,进项发票抵扣后多过销项发票,有留底的税额,那么需要怎么做会计分录。
问题已解决
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#初级职称#
84784991 | 提问时间:2023 12/11 15:56
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023 12/11 15:58
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