老师,我10月货到发票未到暂估了应付,11月发票到了我冲销需要确认成本吗?而且我暂估的时候科目选错了。麻烦老师告诉下我分录怎么写
问题已解决
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84785002 | 提问时间:2023 12/10 08:52
你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录
借:库存商品(红字)
贷:应付账款—暂估(红字)
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2023 12/10 08:56
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