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#初级职称#
老师,应交税费-应交增值税-进账税费期末余额在借方出负数,是待抵扣的意思嘛?真正抵扣的时候需要怎么做会计分录?
84784991 | 提问时间:2023 12/06 09:47
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 应交税费-应交增值税-进账税费期末余额在借方出负数  应该是结转进项税额的时候多写了金额  待抵扣不是在进项税额栏次体现的
2023 12/06 09:49
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