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#实务#
老师我把通行费的分录写错了但是账是8月份做的通行费不是能抵扣吗这个车是公司的,一开始我是这么写的分录借管理费用-通行费贷其他应付款-法人垫付的,后来发现这个发票能抵扣正确的分录应该是借管理费用,应交税费-进项税,贷其他应付款款-法人,那我一开始的分录怎么改
84785028 | 提问时间:2023 12/02 08:54
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税
2023 12/02 08:55
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