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#实务#
比如9月做了一笔不开票收入3万,10月又开了票,那么10月的账上要把这笔抵减下来,但是不开票收入不够抵减,一直到12月底,未开票收入都不够抵减,那账上要怎么调整和税务局开票收入一致呢?
84784973 | 提问时间:2023 12/01 10:00
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 实际补开发票金额 贷:主营业务收入 -开票
2023 12/01 10:01
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