我账上预收账款余额101万,但是手上有103万需要开票,待确认的收入。差额2万,这个钱是之前收到过的,不会计入应收账款或者其他应付款?现在想把所有代开票的收入,冲销预收账款。可是预收账款不够冲销的,怎么写分录
问题已解决
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#实务#
84784980 | 提问时间:2023 11/30 23:24
您好,不够用其他应付款-老板来做平,
借:预收账款 101 其他应付款-老板 2 贷:主营业务收入 103
2023 11/30 23:28
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