发票和货物不同步来,那个货先来了入账了,后续收到发票之后冲减这个税费,可以把这张发票放到对应的入库单后面么? 但是开票日期比到货日期晚几天。
问题已解决
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#中级职称#
84785007 | 提问时间:2023 11/29 14:01
您好,我们是这样做的,货到先计提的成本不计提税金,发票到了冲红,再按发票金额做正确的分录就可以了,这是最简单的方法,保证不会错,发票就在这次的凭证后面,不要再翻以前凭证
2023 11/29 14:03
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