10月底做账计提10月份工资时,借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬 50000,因员工存在绩效工资,11月发放10月份工资时,实际发放工资金额为60000,那发放时的会计分录怎么做?
借:应付职工薪酬 50000
管理费用-工资 10000
贷:其他应收款(代扣代缴社保)
应交税费-应交个人所得税
银行存款
问题已解决
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84785015 | 提问时间:2023 11/29 11:02
你好,同学,是的,发放按照这个分录
借:应付职工薪酬 50000
管理费用-工资 10000
贷:其他应收款(代扣代缴社保)
应交税费-应交个人所得税
银行存款
2023 11/29 11:02
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