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#实务#
老师,我想问下 应交税费-应交增值税 底下 进项税 待抵扣进项 销项税 已交税金这几个明细科目是怎么做账务处理的 还有未交增值税
84784984 | 提问时间:2023 11/29 09:25
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,不需要把所有科目的余额都转平。只要正确申报增值税就行。 基本思路,月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 11/29 09:26
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