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#实务#
今年8月份通过税控盘开出去的专用发票,现在要退部分货,要开红字发票,对方现在已经是数电发票,我方还是税控盘,发票对方已认证抵扣,他们在电子税务局开红字信息表的时候提出这个错误,有知道怎么解决的吗?
84784955 | 提问时间:2023 11/27 15:40
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.对方在电子税务局开具红字信息表时,需要选择对应的错误类型,并填写正确的发票信息。 2.在填写红字信息表时,需要选择“销售方填开”,并填写对应的发票代码、号码、月份等信息。 3.销售方填开红字信息表后,需要上传并等待审核通过。 4.审核通过后,需要在增值税专用发票红字信息表查询页面中进入开具。 5.在开具红字发票时,需要选择对应的红字信息表编号和对应的发票代码、号码、月份等信息。 6.开具红字发票后,需要将红字发票寄回给对方,并通知对方进行相应的账务处理。
2023 11/27 15:41
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