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#实务#
我是购买方款项4万,进项2400元,红冲了已经抵扣的增值税专用发票,款项银行已经支付,然后对方退2万过来,我这个红冲的分录怎么做呢
84785007 | 提问时间:2023 11/27 10:25
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:库存商品   负数 应交税费-应交增值税-进  负数 贷:银行存款 -2
2023 11/27 10:27
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