老师,我们公司是做图书销售的,我们的客户是大学里面的图书馆,我们的采购每月向我们的供应商采购图书,然而货款我们是一年一付,比如2022年的货款要2023年才能付,发票也是在付货款的时候才开具给我们,请问,这种情况如何处理账务?2022年收到货的时候需要账务处理吗?
问题已解决
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#实务#
84784978 | 提问时间:2023 11/26 19:24
您好,先计提成本,借:库存商品 贷:应付账款,
销售给大学时确认收入并结转成本,等下年付款来发票时,冲回这个暂估,再按发票来做凭证分录就可以了
2023 11/26 19:26
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