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财务部报销购买办公用品410元,经总经理签字同意后,交由财务部门进行审核。审核无误后由出纳以现金支付
84785039 | 提问时间:2023 11/25 12:53
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 处理流程: 1.填写报销申请表:员工在购买办公用品后,需要填写报销申请表。在申请表中,需要注明购买物品的名称、数量、单价和总价,并附上相关的发票和收据。 2.总经理签字:总经理需要对报销申请表进行审批。如果同意报销,总经理需要在申请表上签字确认。 3.财务部门审核:财务部门需要对报销申请表进行审核。审核的内容包括:核对发票和收据的真实性、核对报销金额是否与发票和收据一致、检查购买的物品是否符合公司的相关规定等。 4.出纳支付现金:如果审核无误,出纳需要以现金的方式支付报销款项。在支付前,出纳需要再次核对发票和收据,确保支付的金额与报销申请表中的金额一致。 5.记录账目:出纳支付现金后,需要在公司的财务软件中记录这笔支出。记录的账目应该与报销申请表中的信息一致,以便后续的财务审计和核对。
2023 11/25 12:56
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