您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢
这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录
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84785043 | 提问时间:2023 11/21 21:37
您好,贷方是其他应收或其他应付都是可以的,往来科目都会平的,只是暂时挂一下账
2023 11/21 21:40
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