问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
郭老师,我们企业去年建设期,留抵很多,符合留抵退税政策,截止上月月底,还有30万留抵,税务局没钱给我们退税,打电话让我们多报300万收入,多报300万的未开票收入,但我们没有相对应的成本可以转啊
84784982 | 提问时间:2023 11/12 15:45
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
什么时间能有成本,这个只要汇算清缴之前发票到了就行,你可以先暂估成本。
2023 11/12 15:46
9条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取