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老师,10月份的时候销售方红冲专票500多万,那11月报增值税的时候应该怎么报呢针对这部份红冲的专票
84785026 | 提问时间:2023 11/09 11:05
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,那正数发票减去负数发票之后的金额申报 
2023 11/09 11:06
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