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#实务#
老师,9月份发生的业务,订水付了12000,10月份收到的专用发票12000,这种情况怎么做账了
84784990 | 提问时间:2023 11/08 11:05
小筱老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学 9月份,借;预付账款,贷;银行存款 10月份,借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)贷;预付账款
2023 11/08 11:07
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