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#实务#
你好老师,请问我上月有无票收入,这月有开票,报增值税的时候可以根据开票金额红冲掉上月的无票收入吗?就相当于这月的增值税应交为0
84784956 | 提问时间:2023 11/06 14:49
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样申报的哈
2023 11/06 14:52
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