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#实务#
老师好……我公司收到贴现款19800,分录是,借,银行存款19800,财务费用,贴息200,贷……应收票据20000,这吗做分录对吧,后来收到贴息的发票,200,这个怎么做分录啊?
84785036 | 提问时间:2023 11/05 22:18
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!你们支付还收收到贴现息?
2023 11/05 22:19
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