老师 10.16我们公司更正2022.8月增值税申报表,之前发聊天记录,对方有一张进项发票有异常,经核实对方开给我们的进项,对方单位欠国家税款,失联,我们单位专管员就要我们做进项税额转出并补缴税款,10.28左右对方单位解除风险,进项发票可以继续使用,专管员又让我们转回,现在怎么申报这个增值税?
就这个进项税额在10.16做了进项税额转出,现在要继续使用,把它当做留底税额继续抵扣,怎么操作?
10.16进项税额转出并补缴税款,10.28左右专管员又让转回,说可以继续抵扣税款
这个怎么填写数据
问题已解决
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#实务#
84784954 | 提问时间:2023 11/02 15:48
您在现在申报的时候,
那个进项转出的地方填写-1159.88
2023 11/02 16:06
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