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#实务#
销售商品,开销售商品专用发票10万(其中商品11万,促销费用折让1万(在发票上折让体现)),另收到场地费用普票2万,实际收到货款8万,请问怎么做帐?
84784966 | 提问时间:2023 11/02 09:53
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.销售商品时,将销售商品专用发票的商品和促销费用折让分别进行账务处理:借:应收账款 110000贷:主营业务收入 100000应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 同时,结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 1.对于场地费用普票2万,可以将其计入销售费用:借:销售费用 20000贷:银行存款 20000 2.实际收到货款8万,与发票上的金额不一致,需要进行差异处理。将未收到的3万转为应收账款:借:应收账款 30000贷:主营业务收入 30000
2023 11/02 09:55
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