老师好,我的意思是我申报10月销项税,之前1月到8月我没有认证抵扣过的进项专票,可以用在10月申报的时候抵扣吗
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785034 | 提问时间:2023 11/01 15:52
申报10月的销项税时,可以使用之前1月到8月没有认证抵扣过的进项专票进行抵扣。
自2017年7月1日起,增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额
2023 11/01 15:55
相关问答
查看更多最新问答
查看更多