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#实务#
老师,以前年度已认证的发票,现在需要进项税额转出,这个怎么操作呢
84784997 | 提问时间:2023 10/31 18:27
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!直接在表二做转出,然后会计上做处理 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023 10/31 18:28
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