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#实务#
月底有未交增值税220,我结转到了应交税费-转出未交增值税科目借方, 我当月有加计的进项抵减额600元,(冲减当月的未交增值税,分录如下) 我借:应交税费-未交增值税 220 贷:应交税费-加计抵减额 220 这样做分录对么
84785002 | 提问时间:2023 10/22 10:31
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 加计抵减 冲减未交增值税 这样写分录可以的
2023 10/22 10:32
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