月底有未交增值税220,我结转到了应交税费-转出未交增值税科目借方,
我当月有加计的进项抵减额600元,(冲减当月的未交增值税,分录如下)
我借:应交税费-未交增值税 220
贷:应交税费-加计抵减额 220
这样做分录对么
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785002 | 提问时间:2023 10/22 10:31
您好
加计抵减 冲减未交增值税 这样写分录可以的
2023 10/22 10:32
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