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5%税率的差额征税 填申报表时是扣除表一5%的不含税销售额填到主表免税销售额那栏么,但是这样填的话和实际不含税销售额不一样了
84785043 | 提问时间:2023 10/20 14:00
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在填申报表时,需要在主表中对应的免税销售额栏次填写差额征税的销售额。由于差额征税的销售额是不含税销售额,因此需要将表一中5%的不含税销售额直接填入主表对应的免税销售额栏次中。
2023 10/20 14:02
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