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9月对公转账购买材料,开票日期是10月,现在10月做账,这张发票可以在9月这笔业务进入成本吗?
84784962 | 提问时间:2023 10/19 09:54
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以在九月份暂估,然后十月份红冲暂估再做发票的,这个发票不允许提前做。
2023 10/19 09:55
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