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老师您好,22年12月份暂估的成本,这个月给对方发货要冲掉这笔暂估,应该怎么做分录呢,另外多估的部分怎么处理啊
84785035 | 提问时间:2023 10/18 15:04
汤贵彬老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学,你好,借:以前年度损益调整 借方红字 贷:应付账款暂估 贷方红字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2023 10/18 15:06
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